Добрый день! Пожалуйста, помогите негативному бухгалтеру. Фирма на УСН, доходы. В течение года были операции по покупке-продаже валюты (валютной выручки не было, а просто "игра" на разнице курсов). Сегодня я внезапно поняла, что не включала положительную курсовую разницу (от продажи валюты по курсу выше ЦБ) в налогооблагаемую базу для уплаты авансов по единому налогу((((( я просто совершенно потеряла это из виду. За неправильно начисленный аванс, как я в панике начала читать, вроде штрафов нет. Теперь читаю о самих операциях и запутываюсь. Какая сумма должна идти в налогооблагаемую базу? В каком-то месте прочитала, что если не было валютной выручки, то необходимо включить всю сумму от продажи валюты по курсе выше ВБ в доход. Или все-таки необходимо включать разницу между суммой продажи по курсу ВБ и суммой продажи выше курса ВБ? И ещё маленький вопрос-уточнение: при покупке валюты ниже курса ВБ и образовании положительной разницы, её тоже нужно включать в налогооблагаемую базу? Заранее спасибо!